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试卷介绍
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- 61专项监督的范围和频率的决定因素不包括( )。
A.内部控制环境的强弱
B.风险评估的结果
C.变化发生的性质和程度
D.日常监督的有效性
开始考试练习点击查看答案 - 62企业实施内部控制的基础是( )。
A.风险评估
B.企业文化
C.内部监督
D.内部环境
开始考试练习点击查看答案 - 63监事会有权对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,但是无权对董事、高级管理人员提起诉讼。 ( )
A.正确
B.错误
开始考试练习点击查看答案 - 64下列各项中,属于风险识别环节的是( )。
A.感知风险和检测风险
B.计量风险和分析风险
C.感知风险和分析风险
D.计量风险和监控风险
开始考试练习点击查看答案 - 65除全面梳理资产管理流程、查找薄弱环节外,资产管理的总体 要求还包括( )。
A.重视投保
B.严格执行与监控
C.完善相关管理制度
D.以战略为导向
开始考试练习点击查看答案 - 66内部控制缺陷报告对象不包括( )。
A.与该缺陷直接相关的责任单位
B.公司的经营情况
C.负责执行整改措施的人员
D.责任单位的上级单位
开始考试练习点击查看答案 - 67绩效考评系统的评价主体主要是( )。
A.公司董事会和各级管理者
B.各级管理者
C.全体员工
D.各个部门
开始考试练习点击查看答案 - 68企业要制定本企业的发展战略,需要开展的工作包括( )。
A.建立和健全发展战略制定机构
B.分析评价影响发展战略的因素
C.科学制定发展战略
D.保证发展战略的实施
开始考试练习点击查看答案 - 69下列与销售业务有关的内部控制措施合理的有( )。
A.销售合同的审批、签订与办理发货由不同的员工负责
B.销售人员填制或取得的原始凭证交部门负责人审核并签字
C.销售人员出于提升业绩的实际情况,可在授权的范围外办理业务
D.销售人员可为客户开具收款发票
开始考试练习点击查看答案 - 70内部控制的现实意义不包括( )。
A.实施内部控制有助于提升企业管理水平
B.实施内部控制有助于降低企业的经营成本
C.实施内部控制有助于提高企业的风险防御能力
D.实施内部控制有助于维护社会公众的利益
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