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企业实施内部控制的基础是(   )。

发布时间:2024-10-11

A.风险评估

B.企业文化

C.内部监督

D.内部环境

试卷相关题目

  • 1专项监督的范围和频率的决定因素不包括(   )。

    A.内部控制环境的强弱

    B.风险评估的结果

    C.变化发生的性质和程度

    D.日常监督的有效性

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  • 2受理申请是担保业务的一个关键风险点,其主要风险包括(  )。

    A.企业担保政策和相关管理制度不健全

    B.担保申请受理不规范

    C.受理审查不严

    D.资信调查不深入

    E.风险评估不细致

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  • 3平衡计分卡主要从财务、客户及市场、内部营运三个维度来梳理和明确企业战略目标。                                    (    )

    A.正确

    B.错误

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  • 4相对于《内部控制——整合框架》,ERM 框架的创新之处不包 括 (   )。

    A.新提出了一个更具管理意义和管理层次的战略管理目标,同时 还扩大了报告的范畴

    B.新增加了目标制定、风险识别和风险应对三个管理要素

    C.提出了两个新概念——风险偏好和风险容忍度

    D.对内部控制进行了最权威的定义

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  • 5内部控制整合框架阶段明确了内部控制的三个目标和五个构成要 素,这五个要素分别为内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督。                                                     (    )

    A.正确

    B.错误

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  • 6监事会有权对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,但是无权对董事、高级管理人员提起诉讼。              (    )

    A.正确

    B.错误

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  • 7下列各项中,属于风险识别环节的是(   )。

    A.感知风险和检测风险

    B.计量风险和分析风险

    C.感知风险和分析风险

    D.计量风险和监控风险

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  • 8除全面梳理资产管理流程、查找薄弱环节外,资产管理的总体 要求还包括(   )。

    A.重视投保

    B.严格执行与监控

    C.完善相关管理制度

    D.以战略为导向

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  • 9内部控制缺陷报告对象不包括(   )。

    A.与该缺陷直接相关的责任单位

    B.公司的经营情况

    C.负责执行整改措施的人员

    D.责任单位的上级单位

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  • 10绩效考评系统的评价主体主要是(   )。

    A.公司董事会和各级管理者

    B.各级管理者

    C.全体员工

    D.各个部门

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