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内部控制整合框架阶段明确了内部控制的三个目标和五个构成要 素,这五个要素分别为内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督。                                                     (    )

发布时间:2024-10-11

A.正确

B.错误

试卷相关题目

  • 1合同业务的一般流程大致可分为(    )两个阶段。

    A.合同订立

    B.合同审批

    C.合同履行

    D.合同结算

    E.合同解除

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  • 2下列不属于公司治理结构的是(   )。

    A.董事会

    B.监事会

    C.经理层

    D.财务部

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  • 3企业制定与实施发展战略应当关注的风险不包括(   )。

    A.缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位,可能导致企业盲 目发展,难以形成竞争优势,丧失发展机遇和动力

    B.发展战略过于激进,脱离企业实际能力或偏离主业,可能导致企 业过度扩张,甚至经营失败

    C.发展战略受国家政策的影响而无法正常开展,导致企业资金的流 失,失去发展先机

    D.发展战略因主观原因频繁变动,可能导致资源浪费,甚至会危 及企业的生存和持续发展

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  • 4内部控制的覆盖范围广泛,涵盖企业所有的业务和事项,包含每个层级和环节。                                           (    )

    A.正确

    B.错误

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  • 5注册会计师知悉对企业内部控制自我评价基准日内部控制有 效性有重大负面影响的期后事项的,需要对财务报告的内部控制发 表 (    )。

    A.标准意见

    B.带强调事项段的无保留意见

    C.否定意见

    D.无法表示意见

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  • 6相对于《内部控制——整合框架》,ERM 框架的创新之处不包 括 (   )。

    A.新提出了一个更具管理意义和管理层次的战略管理目标,同时 还扩大了报告的范畴

    B.新增加了目标制定、风险识别和风险应对三个管理要素

    C.提出了两个新概念——风险偏好和风险容忍度

    D.对内部控制进行了最权威的定义

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  • 7平衡计分卡主要从财务、客户及市场、内部营运三个维度来梳理和明确企业战略目标。                                    (    )

    A.正确

    B.错误

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  • 8受理申请是担保业务的一个关键风险点,其主要风险包括(  )。

    A.企业担保政策和相关管理制度不健全

    B.担保申请受理不规范

    C.受理审查不严

    D.资信调查不深入

    E.风险评估不细致

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  • 9专项监督的范围和频率的决定因素不包括(   )。

    A.内部控制环境的强弱

    B.风险评估的结果

    C.变化发生的性质和程度

    D.日常监督的有效性

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  • 10企业实施内部控制的基础是(   )。

    A.风险评估

    B.企业文化

    C.内部监督

    D.内部环境

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