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 在企业组织架构设置中,上市公司应在(    )下设审计委员会。 

发布时间:2024-03-15

A.总经理

B.董事会

C.财务部

D.股东大会

试卷相关题目

  • 1 无形资产缺乏核心技术,权属不清,必然导致企业法律纠纷,缺乏可持续发展能力。             (    )

    A.正确

    B.错误

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  • 2 企业产品质量低下,经常侵害消费者利益,必然导致企业巨额赔偿,形象受损甚至破产。              (     )

    A.正确

    B.错误

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  • 3 执行穿行测试通常足以评价内部控制设计的有效性。         (     )

    A.正确

    B.错误

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  • 4 甲公司董事会对待风险的态度属于风险厌恶型。为有效管理公司的信用风  险,甲公司管理层决定将其全部的应收款项以应收总金额的80%出售给乙公司,由 乙公司向有关债务人收取款项,甲公司不再承担有关债务人未能如期付款的风险。 甲公司应对此项信用风险的策略属于(    )。

    A.风险规避

    B.风险分担

    C.风险降低

    D.风险承担

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  • 5 大型制造业企业的以下哪项组织结构特征存在薄弱控制环节(   )。

    A.信息系统部门由直接向总经理报告的副总经理来领导

    B.首席财务官兼任副总经理,并向首席执行官报告

    C.审计委员会由首席执行官、首席财务官和大股东组成

    D.会计主管和财务主管向首席财务官报告

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  • 6 在关键岗位轮换制度中,企业对关键岗位的员工,应确保在最长不超过 (    )的时间内进行岗位轮换或强制休假。

    A.一年

    B.三年

    C.五年

    D.十年

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  • 7 在内部控制建设中,企业可以按照 PDCA 管理循环不断完善提升内部控制体 系,即(    )。

    A.执行一评价一完善一设计

    B.设计—执行—评价一完善

    C.评价—完善一设计一执行

    D.执行—完善—评价一设计

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  • 8 内部控制活动中的授权有常规授权(或一般授权)和特别授权。以下各项 中,不属于常规授权(或一般授权)的是(    )。

    A.制定产品的销售价目表

    B.确定各种类型顾客的信用限额

    C.销售经理对某一巨额销货退回的授权

    D.确定原料采购的自动再订购点

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  • 9 内部审计人员在内部控制监督检查中发现有制度缺失及异常事项,应 (    )。

    A.应据实披露于内部控制评价报告

    B.在内部控制评价报告呈报后,加以追踪并定期作追踪报告

    C.确认相关单位是否已及时采取适当的改善措施

    D.以上皆是

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  • 10在企业内部控制组成要素中,内部监督区分为(    )两类。

    A.单独评估及外部稽核

    B.持续监督及长效监督

    C.持续监督及单独评估

    D.以上皆非

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