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下列选项中关于询问取证方法,说法正确的是( )。

发布时间:2022-01-06

A.审计人员实施询问后没有必要实施其他审计程序

B.询问可以是口头形式,没有必要作成书面记录

C.询问本身不足以发现认定层次存在的重大错报

D.询问可以测试内部控制运行的有效性

试卷相关题目

  • 1下列各项中,不属于国家审计机关审计处罚措施的是()。

    A.没收违法所得

    B.通报批评

    C.责令限期缴纳应当上缴的款项

    D.警告

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  • 2审计人员通过提高业务水平来控制审计风险,属于风险控制方法中的(

    A.风险转移法

    B.风险承受法

    C.风险回避法

    D.自我保护法

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  • 3下列关于社会审计人员对委托单位责任的表述,错误的是( )。

    A.审计人员应当按时、按质完成审计任务,遵守各项约定

    B.审计人员对于职业过程中得到的资料和情况,应当严格保密

    C.审计人员可以以服务成果大小决定收费标准的高低

    D.审计人员在得到委托单位的书面允许或法律、法规要求公布者的情况下,可以将资 料泄露给他人

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  • 4在查找已提前报废但尚未作出会计处理的固定资产时,最有可能实施的是( )。

    A.以检査固定资产实物为起点,检査固定资产的明细账和投保情况

    B.以检査固定资产明细账为起点,检査固定资产实物和投保情况

    C.以分析折旧费用为起点,检查固定资产实物

    D.以检査固定资产实物为起点,分析固定资产维修和保养费用

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  • 5审计报告按照详略程度可以分为( )。

    A.简式审计报告和详式审计报告

    B.评估报告和验资报告

    C.审计组的审计报告和审计机关的审计报告

    D.标准审计报告和非标准审计报告

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  • 6 审计活动的历史记录、审计工作的信息库是( )。

    A.审计档案

    B.审计计划

    C.审计质量

    D.审计风险

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  • 7审计人员因作出错误审计结论和表达错误审计意见,从而导致审计组织和审计人员承担法律责任和相应经济损失的可能性被称为( )。

    A.固有风险

    B.控制风险

    C.抽样风险

    D.审计风险

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  • 8 下列有关审计证据可靠性的说法,正确的是( )。

    A.可靠的审计证据是髙质量的审计证据

    B.审计证据的充分性影响审计证据的可靠性

    C.内部控制薄弱时内部生成的审计证据是不可靠的

    D.从独立的外部来源获得的审计证据可能是不可靠的

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  • 9审计机关对被审计单位在金融机构的存款进行冻结时,应当向法定机构提出申请,该机构是( )。

    A.被审计单位的主管部门

    B.被审计单位所在地的人民政府

    C.上一级审计机关

    D.有关人民法院

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  • 10下列审计证据中,证明力最强的是()。

    A.被审计单位编制的工资结算表

    B.被审计单位提供的采购合同

    C.被审计单位财务经理的口头答复

    D.审计人员直接收到的函证回函

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