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审计人员通过提高业务水平来控制审计风险,属于风险控制方法中的(

发布时间:2022-01-06

A.风险转移法

B.风险承受法

C.风险回避法

D.自我保护法

试卷相关题目

  • 1下列关于社会审计人员对委托单位责任的表述,错误的是( )。

    A.审计人员应当按时、按质完成审计任务,遵守各项约定

    B.审计人员对于职业过程中得到的资料和情况,应当严格保密

    C.审计人员可以以服务成果大小决定收费标准的高低

    D.审计人员在得到委托单位的书面允许或法律、法规要求公布者的情况下,可以将资 料泄露给他人

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  • 2在查找已提前报废但尚未作出会计处理的固定资产时,最有可能实施的是( )。

    A.以检査固定资产实物为起点,检査固定资产的明细账和投保情况

    B.以检査固定资产明细账为起点,检査固定资产实物和投保情况

    C.以分析折旧费用为起点,检查固定资产实物

    D.以检査固定资产实物为起点,分析固定资产维修和保养费用

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  • 3审计报告按照详略程度可以分为( )。

    A.简式审计报告和详式审计报告

    B.评估报告和验资报告

    C.审计组的审计报告和审计机关的审计报告

    D.标准审计报告和非标准审计报告

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  • 4 企业财务状况的趋势分析常用的方法不包括( )。

    A.比较财务报表法

    B.比较百分比财务报表法

    C.比较财务比率法

    D.杜邦分析法

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  • 5 (多选)下列审计质量控制措施中,属于对审计人员素质控制的有( )。

    A.助理审计人员编制的工作底稿应当由主审人员复核

    B.建立严格的晋升制度,以保证被提升的审计人员都能胜任其新职务

    C.建立严格的聘用制度,保证聘用的审计人员都能胜任自己的工作

    D.审计人员实施审计之前进行充分的计划

    E.专职复核人员在审计报告审定前,应对审计报告进行复核,并提出复核意见

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  • 6下列各项中,不属于国家审计机关审计处罚措施的是()。

    A.没收违法所得

    B.通报批评

    C.责令限期缴纳应当上缴的款项

    D.警告

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  • 7下列选项中关于询问取证方法,说法正确的是( )。

    A.审计人员实施询问后没有必要实施其他审计程序

    B.询问可以是口头形式,没有必要作成书面记录

    C.询问本身不足以发现认定层次存在的重大错报

    D.询问可以测试内部控制运行的有效性

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  • 8 审计活动的历史记录、审计工作的信息库是( )。

    A.审计档案

    B.审计计划

    C.审计质量

    D.审计风险

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  • 9审计人员因作出错误审计结论和表达错误审计意见,从而导致审计组织和审计人员承担法律责任和相应经济损失的可能性被称为( )。

    A.固有风险

    B.控制风险

    C.抽样风险

    D.审计风险

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  • 10 下列有关审计证据可靠性的说法,正确的是( )。

    A.可靠的审计证据是髙质量的审计证据

    B.审计证据的充分性影响审计证据的可靠性

    C.内部控制薄弱时内部生成的审计证据是不可靠的

    D.从独立的外部来源获得的审计证据可能是不可靠的

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