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以下哪项工资单舞弊的控制活动是人力资源部门的恰当责任?

发布时间:2024-07-06

A.发送工资支票;

B.在整个公司进行加班时间控制;

C.授权批准对工资主文件内容的增加和删减;

D.接收无人领取的工资支票并保留至最后处理之时;

试卷相关题目

  • 1对于拥有资金汇兑部门的跨国公司的分支机构,恰当的内部控制要求:

    A.进行电汇的个人不参加银行对帐;

    B.分支机构的经理接收所有电汇;

    C.外汇比率由两名不同的员工分别进行计算;

    D.公司管理层决定资金汇兑部门的员工聘用;

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  • 2预算通常被分为计划文件和控制工具。所需的预算计划信息与预算控制信息之间的一个重要区别是:计划信息必须:

    A.可能运用外部数据来产生。

    B.详细的。

    C.可以量度。

    D.可能更准确。

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  • 3以下哪句话最好地描述了以控制为基础的控制的自我评价过程?

    A.评价、改进、合理化选定的控制过程。

    B.检查控制措施在控制重要风险时发挥作用的程度。

    C.分析控制设计与控制结构间的差异。

    D.决定控制的成本效益性。

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  • 4以下哪种程序体现了公司保险部门的有效管理?

    A.保险经理接收关于保险项目的账单并支付相关款项

    B.每年根据适当的价格指数对保险项目进行调整

    C.最后的结算在提出并提交保险索赔后才谈判确定

    D.保险政策总是围绕特定水平的保险项目提供最低保险费率的“承销商”来制定的。

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  • 5对于经常进行新产品开发的组织来说,同时按产品和职能划分部门以及实施双重授权制是比较适宜的。在以下组织结构中,最适合于该类型组织的结构是:

    A.专家官僚式

    B.机械式

    C.矩阵式

    D.机械官僚式

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  • 6以下哪项内部控制程序能够将滥用公司信用卡的情况减少至最低程度、

    A.制定一项关于信用卡发放的限制性政策;

    B.定期对每张信用卡的持续必要性进行审查;

    C.将公司的月度信用卡报表与持卡人的赊账单、费用单据相对照;

    D.将适用于其他费用的控制措施用于信用卡消费支出;

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  • 7审计委员会最有可能参与对以下哪项内容的审批工作?

    A.审计人员的提拔和加薪;

    B.内部审计报告中审计观察结果和审计建议;

    C.审计工作时间表;

    D.任命首席审计官。

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  • 8以下信息适用于某项目活动    时间(天数)  紧接前项活动a     5      无b     3      无c     4      ad     2      be     6      c,d该项目的最早完成时间是

    A.11天

    B.14天

    C.15天

    D.20天

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  • 9与其他方法相比,用条形码识别制造商所使用的零部件的优越性是

    A.所有零部件的移动都得到了控制;

    B.方便快捷地记录各零部件的移动;

    C.卖方可以应用相同的零部件编号;

    D.卖方使用同样的识别方法

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  • 10以下哪一项是长期计划的话题,而不是短期计划的话题?

    A.生产进度计划

    B.库存政策

    C.产品质量

    D.广告预算

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