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试卷介绍
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- 111以下哪项内容是公认的采购舞弊阴谋?I.滥用订单修改。II.承包商串通投标。III.抵押融资。
A.只有I是对的。
B.只有I和II是对的。
C.只有II和III是对的。
D.I、II和III都对。
开始考试练习点击查看答案 - 112在现场审计工作中应用标准化操作程序调查问卷是有益的,原因是:
A.这些问卷既可发现缺陷,又可培训客户。
B.标准化操作程序对于确保业务效率和效果至关重要。
C.对于在现场审计工作中收集数据而言,这些问卷比其他任何技巧都更为全面。
D.这些问卷一般不要求事先与被审计领域的管理层进行澄清。
开始考试练习点击查看答案 - 113在下述管理要求中,哪项属于《内部审计专业实务框架》所阐述的正常确认业务范围?
A.对管理层的计划进行独立评估,作为提出审计建议的依据。
B.就合同不同选择方案进行谈判,并将它们提交给管理层评估。
C.分析不同融资选择,并将它们提交审计委员会。
D.进行自制还是采购的决策分析,并将相关建议管理层批准。
开始考试练习点击查看答案 - 114某审计师正使用审计软件核对存货的准确性,以下哪种迹象表明输入编辑控制不力?
A.现有库存数量为负。
B.有些零部件的价值总和为零。
C.订单时间区域出现字母符号。
D.重新订货水平设置过高。
开始考试练习点击查看答案 - 115系统登录,跟踪和监控职能属于以下哪项一般信息技术控制?
A.系统开发和维护控制。
B.访问安全控制。
C.数据中心运行控制。
D.系统软件控制。
开始考试练习点击查看答案 - 116根据样本信息推断总体均值的置信区间为90%,意味着有90%的机会是:
A.估计值等于总体均值的真值。
B.实际总体均值不超过置信区间的最大下限。
C.标准差大于总体平均值的10%。
D.实际总体均值存在于给定的置信区间内。
开始考试练习点击查看答案 - 117以下哪项内容与内部控制环境相关?
A.评价针对电脑化应用程序的控制措施。
B.以文件形式反映公司的组织结构。
C.通过外部考核,比较并核证内部业绩。
D.维护并审查详细的财务报告。
开始考试练习点击查看答案 - 118用于评价审计风险的对照检查清单受到批评的原因很多,但以下哪项内容除外?
A.提供一种以为所有相关因素都已得到考虑的错误安全感。
B.不适当地暗示对清单上的每一个栏目一视同仁。
C.降低数据获取工作的统一性。
D.无法解释旨在由对照检查清单上的每个栏目进行捕捉的经验或有效推理。
开始考试练习点击查看答案 - 119记录管理系统是哪类控制措施的范例?
A.预防性控制措施。
B.发现性控制措施。
C.纠正性控制措施。
D.指导性控制措施。
开始考试练习点击查看答案 - 120内部审计师拟确定年终项目不一致的范围并对这些交易所的潜在原因进行调查,在确定被审计事项时,以下审计程序哪项最有效?
A.提交数据测试以辨明不一致事项的属性;开展后续工作,接着调查这些已辨明属性。
B.利用通用审计软件阅读该年的订货文件;选取订货的统计样本并追踪调查相应的收货文件与购货发票。
C.采用系统控制审计检查文件(SCARF)确认非正常项目,进行属性抽样并追踪相应的书面文件。
D.利用通用审计软件阅读电脑记载的不一致项目。
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