位置:首页 > 题库频道 > 其它分类 > 财经类其它 > 税务师税务师税务代理实务2013年注册税务师考试税务代理实务第五、六、七章模拟试题--建账建制代理记账实务、企业涉税会计核算

"营业外收入"科目核算内容包括(    )。

发布时间:2024-07-06

A.即征即退的增值税

B.先征后返的增值税

C.先征后退的增值税

D.直接减免的增值税

E.出口退回的增值税

试卷相关题目

  • 1企业缴纳的各种税款中,不需要计入当期损益中的税种包括(    )。

    A.增值税

    B.印花税

    C.车辆购置税

    D.契税

    E.房产税

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  • 2某企业生产经营期间,对于应计缴的税费作了如下会计处理,其中正确的有(    )。

    A.借:销售费用 贷:应交税费-应交消费税

    B.借:管理费用 贷:应交税费-应交城镇土地使用税

    C.借:管理费用-应交房产税 贷:银行存款

    D.借:固定资产清理 贷:应交税费-应交土地增值税

    E.借:管理费用-印花税 贷:银行存款

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  • 3应交税费-应交增值税科目下设三级明细科目,其中属于借方核算的三级科目有(    )。

    A.应交税费-应交增值税(进项税额)

    B.应交税费-应交增值税(转出未交增值税)

    C.应交税费-应交增值税(进项税额转出)

    D.应交税费-应交增值税(出口退税)

    E.应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)

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  • 4"应交税费"下根据税种,设置二级科目进行核算,以下科目设置正确的有(    )。

    A.应交税费-应交增值税

    B.应交税费-应交耕地占用税

    C.应交税费-应交教育费附加

    D.应交税费-应交契税

    E.应交税费-应交房产税

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  • 5下列经济业务发生后,需要通过"应交税费-应交增值税(进项税额转出)"科目核算的有(    )。

    A.一般纳税人将外购货物用于个人消费

    B.一般纳税人将自产产品用于集体福利

    C.一般纳税人将自产的产品用于股东分配

    D.一般纳税人的产成品发生了因管理不善造成的非正常损失

    E.一般纳税人将外购货物用于对外投资

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  • 6"营业税金及附加"科目中核算的税种包含(    )。

    A.教育费附加

    B.资源税

    C.城镇土地使用税

    D.增值税

    E.印花税

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  • 7某石油产品生产企业,当期将自己生产出的柴油用于了厂房建设用的机器中,则不正确的会计处理有(    )。

    A.借:在建工程 贷:库存商品

    B.借:在建工程 贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)

    C.借:在建工程 贷:库存商品应交税费-应交增值税(销项税额)

    D.借:在建工程 贷:库存商品应交税费-应交增值税(销项税额)应交税费-应交消费税

    E.借:在建工程 贷:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额转出)应交税费-应交消费税

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  • 8受托代销商品,依据合同约定收取代销手续费的,受托企业可能计入的会计科目有(    )。

    A.主营业务收入

    B.其他业务收入

    C.营业费用

    D.销售费用

    E.营业外支出

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  • 92011年6月某市某企业将厂房对外出售取得收入1000万元,已知该厂房是企业在2003年12月自建,厂房原值1200万元,税法与会计中均按照20年计提折旧,假设残值率为0,厂房出售过程中银行存款支付各种费用5万元,则下列会计处理中正确的是(    )。

    A.借:固定资产清理       750万 累计折旧          450万 贷:固定资产           1200万

    B.借:银行存款          1000万 贷:营业外收入          1000万

    C.借:固定资产清理         6万 贷:应交税费-应交营业税      6万

    D.借:固定资产清理         195万 贷:营业外收入           195万

    E.借:固定资产清理         50万 贷:应交税费-应交营业税      50万

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  • 10注册税务师对某企业纳税情况审核时,发现该企业计提当年12月份折旧时少计了上月新购固定资产产生的折旧1000元,请问较为恰当的调账方法是(    )。

    A.红字冲销法

    B.蓝字更正法

    C.补充登记法

    D.综合账务调账法

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