以下各种情况下不适合采用标准内部审计方案的是:
A.经营环境比较稳定,变动极少。
B.在多个地方进行类似经营。
C.经营环境复杂多变。
D.在同一个地点将进行后续存货审计。
试卷相关题目
- 1对职务进行重新设计取得成功的关键之一是:
A.改变工作内容,以满足员工自身发展的需要
B.通过增加与所从事的工作相似的任务来扩大工作内容
C.实行职务轮换,使员工工作多样化
D.建立拥有自主权的工作团队
开始考试点击查看答案 - 2最有可能保证只按适当的金额开具工资支票的控制措施是:
A.定期核对工资单上员工的工资单
B.要求将未发出的支票交还给出纳
C.定期现场观察工资支票的发放
D.要求对员工出勤时间卡进行监督审批
开始考试点击查看答案 - 3首席审计执行官采取的以下哪项活动在IIA的道德规范内可看作是在职业上是道德的:
A.首席审计执行官决定拖延对分部的审计,以便分部经理(审计执行官的亲戚)有时间将“有些事情进行整理”;
B.首席审计执行官拒绝向作为业主之一的父亲提供有关公司的经营信息;
C.为节约公司资源,首席审计执行官限制了对国外分部的审计程序,以便从国外经理处证实没有发生主要的人事变动;
D.为节约公司资源,首席审计执行官以所有助理人员都是新人,不会从培训中受益为由,取消了所有助理人员未来2年的培训;
开始考试点击查看答案 - 4在一家化学制造公司的内部审计师相信公司倾倒的有毒废弃物违反了法律。出于对公司的忠诚,审计师没有收集有关倾倒物的信息。内部审计师:
A.因没有保护一般公众的福利而违反了道德规范;
B.因有意成为违法活动的一员而违法了道德规范;
C.没有违反道德规范。在任何事件上都需要对雇主忠诚;
D.没有违反道德规范。因为没有收集有关违例事件的信息。
开始考试点击查看答案 - 5某组织使用电子数据交换和联机系统,因而其采购订单、验收报告和发票都没有留下纸张文档资料。某内部审计师希望确定是否发票都是货物已经验收后才按经批准的价格支付,那么最适当的审计程序是:
A.对主要供应商进行统计抽样,追踪向特定发票付款的金额。
B.运用通用审计软件来对付款进行抽样,核对计算机中储存的采购订单,发票以及验收报告是否一致。
C.运用通用审计软件抽查某一天的所有收货,追查这些验收报告至支票的签发。
D.对应付账款进行货币单位抽样并向供应商函证金额。
开始考试点击查看答案 - 6内部审计适当的组织角色应当是:
A.协助外部审计人员以降低外部审计费用
B.实施调查研究以协助组织达到更有效率的运行
C.履行董事会中审计委员会的调查职能
D.履行评价职能,对组织的各项活动提供审查与评估服务
开始考试点击查看答案 - 7作为决策过程的一部分,在筛选替代的解决方案时,通常会考虑到有关强制的和难以明了的问题,以寻求效果和效率的最大平衡。当选择的行动方案符合最小限制并能解决问题时,管理者可对外说是:
A.最优化的
B.令人满意的
C.最理想的
D.最大限度的
开始考试点击查看答案 - 8组织的政策和程序是整个内部控制系统的一部分。由政策和程序组成的控制系统是:
A.反馈控制
B.应用控制
C.前馈控制
D.执行控制
开始考试点击查看答案 - 9某公司决定实施更好的故障发现和备份系统,以改善数据的完整性,该决定代表了哪种风险应对方式?
A.接受风险
B.共享风险
C.避免风险
D.减少风险
开始考试点击查看答案 - 10某内部审计师供职的公司尚未在全公司范围内建立风险管理程序,该内部审计师应该:
A.与管理层讨论建立风险管理程序的必要性
B.建立并落实一种审计风险评估程序,作为风险管理程序的替代程序
C.开发风险管理程序,供董事会使用
D.将公司缺乏风险管理程序的情况通知外部审计师
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