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 (多选)下列有关审计取证方法的表述,错误的有( )。

发布时间:2022-01-06

A.询问本身不足以测试内部控制运行的有效性

B.检査有形资产可为其计价认定提供可靠的审计证据

C.重新计算是指对有关业务程序或者控制活动独立进行重新验证

D.函证回函来自独立第三方,审计人员无需对函证过程进行控制

E.分析方法可以运用于审计计划、审计实施以及审计终结的全过程

试卷相关题目

  • 1 下列关于计算机技术对审计产生影响的表述,错误的是( )。

    A.审计的信息化程虔越来越高

    B.专门的计算机审计技术方法越来越多

    C.审计目标由真实性、合法性转向效益性

    D.信息系统成为审计对象的重要组成部分

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  • 2在确定被审计单位收到外币出资,根据有关制度规定,折合为记账本位币时应采 用()。

    A.合同约定的汇率

    B.收到出资时的市场汇率

    C.出资当月一日的市场汇率

    D.出资当月月末的市场汇率

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  • 3 确立我国现行国家审计监督制度最权威的法律依据是( )。

    A.《中华人民共和国宪法》

    B.《中华人民共和国审计法》

    C.《中华人民共和国国家审计准则》

    D.《中华人民共和国审计法实施条例》

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  • 4 空白收据和支票等凭证是由专人负责保管的要求属于( )。

    A.凭证与记录控制

    B.实务控制

    C.职责分工控制

    D.业务授权控制

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  • 5 下列有关审计证据的表述,错误的是( )。

    A.审计证据是形成审计意见的基础

    B.审计证据是评价审计事项的事实依据

    C.获取更多的审计证据可以弥补其质置上的缺陷

    D.审计证据质量越高,需要的审计证据数量可能越少

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  • 6 (多选)审计署专业审计司和派出机构的审计分工原则有( )。

    A.审计项目就近原则

    B.审计力量与审计任务相适应

    C.节约审计资源

    D.有利于提高审计工作效率

    E.节省审计时间

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  • 7 (多选)下列各项中,属于审计机关业务部门工作职责的有( )。

    A.签发审计报告

    B.复核审计报告

    C.监督审计组的审计工作

    D.对审计决定书提出审理意见

    E.对审计项目组实施结果承担最终责任

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  • 8(多选) 审计机关的下列权限中,属于审计处理措施的有( )。

    A.责令被审计单位限期缴纳应当上缴的款项

    B.建议被审单位的主管部门纠正不当规定

    C.责令被审计单位限期退还被侵占的国有资产

    D.制止被审计单位正在进行的违反国家规定的财务收支行为

    E.査询被审计单位在金融机构的账户

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  • 9(多选)按照我国审计法规定,上级审计机关认为下级审计机关作出的审计决定违反国家有关规定时,可以采取的措施有( )。

    A.责成下级审计机关予以变更

    B.责成下级审计机关予以撤销

    C.直接作出变更决定

    D.直接作出撤销决定

    E.提请审计机关的本级人民政府裁决

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  • 10 (多选)下列属于审计结果公告主要内容的有( )。

    A.被审计单位的基本情况和审计评价意见

    B.审计发现的主要问题

    C.处理处罚决定及审计建议

    D.加强预算管理的意见

    E.被审计单位的整改情况

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