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(多选)下列各项中,审计人员判断被审计单位可能虚增本期收人的有( )。

发布时间:2022-01-06

A.将本期产成品盘盈在下期确认

B.将委托他人代销的商品在发出时确认为销售

C.将发往本单位外地仓库的货物确认为销售

D.将收到的预收账款直接确认为收人

E.将本期的利息收人在下期确认

试卷相关题目

  • 1 (多选)审计证据的质量特征有( )。

    A.适当性

    B.递延性

    C.充分性

    D.独立性

    E.合法性

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  • 2 (多选)下列有关审计证据可靠性的说法,正确的有( )。

    A.被审计单位内部控制有效时生成的内部证据比内部控制薄弱时生成的内部证据更可靠

    B.从原件获取的证据比从复印件及传真件获取的证据更可靠

    C.文件形式的审计证据比口头方式的审计证据更可靠

    D.被审计单位提供的审计证据比从被审计单位外部取得的证据更可靠

    E.外部独立来源的证据比被审计单位提供的审计证据更可靠

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  • 3(多选)下列项目中,属于“应付福利费’’列支的有( )。

    A.医务人员的工资

    B.退休人员的工资

    C.福利部门人员工资

    D.职工生活困难补助

    E.销售人员的工资

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  • 4 (多选)财政政策和货币政策的差异主要体现在( )。

    A.宏观经济目标不同

    B.传导机制不同

    C.政策手段不同

    D.政策时滞不同

    E.对利率变化的影响不同

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  • 5审计取证模式的演变先后经历的三个阶段依次是( )。

    A.账目基础审计一制度基础审计一风险基础审计

    B.制度基础审计一账目基础审计一风险基础审计

    C.账目基础审计一风险基础审计一制度基础审计

    D.风险基础审计一制度基础审计一账目基础审计

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  • 6(多选)根据《中华人民共和国审计法》的规定,审计机关在审计过程中具有的监督检査权包括( )。

    A.要求被审计单位按照审计机关规定的期限和要求报送与财政财务收支有关的资料

    B.就审计事项的有关问题向相关单位和个人进行调査取证

    C.制止被审计单位转移、隐匿、篡改、毁弃与财政财务收支有关的资料

    D.在被审计单位违规转移、隐匿违法取得的资产时自行采取保全措施

    E.向社会公布审计结果

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  • 7 (多选)下列关于审计取证模式的表述,正确的有( )。

    A.账目基础审计需要运用详细审计方法对凭证和账目进行逐项审査

    B.制度基础审计只强调审査内部控制系统产生的结果

    C.运用制度基础审计模式需要采用抽査方法

    D.风险基础审计立足于对审计风险进行系统的分析和评价

    E.账目基础审计和制度基础审计不存在审计风险

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  • 8(多选)根据《中华人民共和国公司法》的规定,下列各项中,符合股份有限公司设立条件的有( )。

    A.发起人为2人以上200人以下,其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所

    B.以发起方式设立股份有限公司的,发起人首次缴纳出资后,应当选举董事会和监事 会,由董事会依法向公司登记机关申请设立登记

    C.以发起方式设立股份有限公司的,公司全体发起人的首次出资额不得低于注册资本 的20%,其余部分由发起人自公司成立之日起两年内缴足

    D.股份有限公司注册资本的最低限额为人民币1 000万元

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  • 9(多选)根据《中华人民共和国公司法》的规定,下列各项中,有关股份有限公司监事会的表 述,符合规定的有()。

    A.监事会成员不得少于3人,公司规模较小的公司,可以设1至2名监事

    B.监事会成员包括股东代表和适当比例的公司职工代表,职工代表的比例不得低于1/3

    C.监事会主席和副主席由全体监事的过半数选举产生

    D.监事会每6个月至少召开一次会议,监事可以提议召开临时监事会会议

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  • 10(多选)根据《中华人民共和国公司法》的规定,下列人员中,不得担任公司监事的有( )。

    A.本公司董事

    B.本公司经理

    C.本公司副经理

    D.本公司财务负责人

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