试卷相关题目
- 1(多选)随着信息技术的提升,属于内部控制会产生的新特定风险的有( )。
A.不恰当的人工干预风险
B.数据丢失风险或数据无法访问风险
C.系统操作不熟练的风险
D.数据信息非授权访问的风险
E.系统程序可能会对数据进行错误处理的风险
开始考试点击查看答案 - 2 下列不属于对内部审计人员的处罚的是( )。
A.罚款
B.批评教育
C.行政处分
D.移交司法机关
开始考试点击查看答案 - 3 对我国审计监督制度做出规定的最髙层次法律是( )。
A.《中华人民共和国宪法》
B.《中华人民共和国注册会计师法》
C.《中华人民共和国审计法》
D.《中华人民共和国公司法》
开始考试点击查看答案 - 4审计机关受本级人民政府委托,向本级人大常委会提出的关于上一年度本级预算执行和其他财政收支审计工作情况的报告是()。
A.审计结果公告
B.审计工作报告
C.审计结果报告
D.审计决定书
开始考试点击查看答案 - 5货币政策的主要手段不包括( )。
A.公开市场业务
B.利率政策
C.调整法定准备金率
D.税率政策
开始考试点击查看答案 - 6(多选)下列各项中,属于绩效审计常用定性分析方法的有( )。
A.内容分析法
B.价值分析法
C.回归分析法
D.程序分析法
E.逻辑模型法
开始考试点击查看答案 - 7(多选)管理层对财务报表的认定可以归成的类别有( )。
A.与期初账户余额相关的认定
B.与期末账户余额相关的认定
C.与本期发生额相关的认定
D.与报表列报和披露相关的认定
E.与各类业务相关的认定
开始考试点击查看答案 - 8(多选)财政支出可以分为购买性支出和转移性支出,下列属于转移性支出的有( )。
A.社会保障支出
B.国债利息支出
C.社会文教支出
D.财政补贴支出
E.捐赠支出
开始考试点击查看答案 - 9 (多选)下列各项中,属于国家审计机关基本任务的有( )。
A.接受委托,起草、修改审计法律、行政法规草案
B.研究、制定审计工作的方针、政策,确定审计工作重点
C.设计财务会计制度,培训会计人员
D.担任会计顾问,提供管理咨询
E.根据规定指导、监督内部审计工作
开始考试点击查看答案 - 10 (多选)下列各项中,属于审计风险控制方法的有( )。
A.提高审计人员的业务水平
B.参照执行审计准则
C.保持审计的独立性
D.聘请法律顾问
E.分清审计机关与被审计单位的责任
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