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 下列内部控制活动中,属于察觉式控制的是( )。

发布时间:2022-01-06

A.银行印鉴和空白支票分由不同的会计人员保管

B.每月的最后一天对仓库中的存货进行全面盘点

C.财务软件自动检査每笔录入系统的凭证是否借贷方金额相等

D.只有经过会计主管复核之后的会计凭证才能在系统中实现过账

试卷相关题目

  • 1 在市场疲软、经济增长乏力的情况下,政府应釆用( )。

    A.扩张性财政政策和紧缩性货币政策

    B.紧缩性财政政策和扩张性货币政策

    C.紧缩性财政政策和紧缩性货币政策

    D.扩张性财政政策和扩张性货币政策

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  • 2 下列选项中,不是内部控制作用的是( )。

    A.保证会计及其他信息资料的真实准确

    B.促进工作效率的提髙和经营目标的实现

    C.保护财产物资的安全完整和有效使用

    D.促进国家各项政策、法规的贯彻落实

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  • 3 下列各项中,属于审计质量控制要求的是( )。

    A.选择简单易审的项目进行审计

    B.对所有审计项目都进行内部控制测试

    C.对所有审计事项都采用详查法

    D.对所有审计工作底稿进行复核

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  • 4 在资本的筹集阶段,企业所筹集资金的表现形式通常是( )。

    A.实物资本

    B.财务资本

    C.人力资本

    D.货币资本

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  • 5审计人员对被审计单位的利润进行趋势分析,发现利润增长较大。经初步测试,了解 到该公司管理模式和生产规模都没有变化,根据以上情况,利润增长最有可能源自()。

    A.供货商减少

    B.低估年末应收账款

    C.产品竞争对手增加

    D.髙估年末存货成本

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  • 6审计机关依法对被审计单位作出处理处罚决定,体现的是审计的()职能。

    A.经济监督

    B.经济鉴证

    C.经济评价

    D.经济服务

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  • 7(多选)按审计范围划分的审计种类有( )。

    A.详细审计

    B.抽样审计

    C.全部审计

    D.局部审计

    E.就地审计

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  • 8 (多选)下列有关审计独立性的表述,正确的有( )。

    A.独立性是审计区别于其他管理活动的本质特征

    B.经济来源的独立是审计工作保持独立性的物质基础

    C.组织机构的独立是审计工作独立性的保障

    D.内部审计没有独立性,社会审计独立性强

    E.审计人员要保持形式和实质上的独立

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