下列内部控制活动中,属于察觉式控制的是( )。
发布时间:2022-01-06
A.银行印鉴和空白支票分由不同的会计人员保管
B.每月的最后一天对仓库中的存货进行全面盘点
C.财务软件自动检査每笔录入系统的凭证是否借贷方金额相等
D.只有经过会计主管复核之后的会计凭证才能在系统中实现过账
试卷相关题目
- 1 在市场疲软、经济增长乏力的情况下,政府应釆用( )。
A.扩张性财政政策和紧缩性货币政策
B.紧缩性财政政策和扩张性货币政策
C.紧缩性财政政策和紧缩性货币政策
D.扩张性财政政策和扩张性货币政策
开始考试点击查看答案 - 2 下列选项中,不是内部控制作用的是( )。
A.保证会计及其他信息资料的真实准确
B.促进工作效率的提髙和经营目标的实现
C.保护财产物资的安全完整和有效使用
D.促进国家各项政策、法规的贯彻落实
开始考试点击查看答案 - 3 下列各项中,属于审计质量控制要求的是( )。
A.选择简单易审的项目进行审计
B.对所有审计项目都进行内部控制测试
C.对所有审计事项都采用详查法
D.对所有审计工作底稿进行复核
开始考试点击查看答案 - 4 在资本的筹集阶段,企业所筹集资金的表现形式通常是( )。
A.实物资本
B.财务资本
C.人力资本
D.货币资本
开始考试点击查看答案 - 5审计人员对被审计单位的利润进行趋势分析,发现利润增长较大。经初步测试,了解 到该公司管理模式和生产规模都没有变化,根据以上情况,利润增长最有可能源自()。
A.供货商减少
B.低估年末应收账款
C.产品竞争对手增加
D.髙估年末存货成本
开始考试点击查看答案 - 6审计机关依法对被审计单位作出处理处罚决定,体现的是审计的()职能。
A.经济监督
B.经济鉴证
C.经济评价
D.经济服务
开始考试点击查看答案 - 7(多选)按审计范围划分的审计种类有( )。
A.详细审计
B.抽样审计
C.全部审计
D.局部审计
E.就地审计
开始考试点击查看答案 - 8 (多选)下列有关审计独立性的表述,正确的有( )。
A.独立性是审计区别于其他管理活动的本质特征
B.经济来源的独立是审计工作保持独立性的物质基础
C.组织机构的独立是审计工作独立性的保障
D.内部审计没有独立性,社会审计独立性强
E.审计人员要保持形式和实质上的独立
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