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会计师事务所应当周期性地选収已完成的业务进行检查,周期最长不得超 过( )。

发布时间:2021-12-31

A.一年

B.两年

C.五年

D.二:年

试卷相关题目

  • 1下列关于审计质量控制的表述,不正确的是( )。

    A.审计质计控制的直接0的是确保审计行为遵循审计准则,并且表达恰当的审 计意见

    B.审计质计控制的主体是专门的审计组织和人员

    C.审计质计控制的客休包括被审计单位的内部控制管观

    D.审计质控制制度的要素包括审计人力资源

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  • 2下列有关我闰国家审计准则的表述中,不正确的是( )。

    A.准则中使用“应当”“不得”同汇的条款为指导性条款,各级审计机关和审计人 员执行审计业务必须遵守

    B.我国_家审计准则适川于各级审计机关和审计人员执行的各项'计业务和专 项审计调查业务

    C.其他组织或者人员接受帘计机关的委托、聘用,承办或者参加审计、丨卩.务,也 应当适用国家审计准则

    D.我同国家审计准则中审计计划部分共条条款

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  • 3根据会计师市务所审计质量控制制度的规定,对质S控制制度承担最终责•任的 是()。

    A.项目合伙人

    B.项目质控制复核人

    C.项目经理

    D.主任会计师

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  • 4现行的中同内部审计准则体系采川四位数编码进行分类编号,准则的层次的列尔 是在()。

    A.个位数

    B.十位数

    C.百位数

    D.千位数

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  • 5根据国家审计机关审计质lit控制制度的规定,对审计项S实施结果承担极终责任的是( )。

    A.审计组组长

    B.主审

    C.审计机关审理机构

    D.审计机关负责人

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  • 6在内部审汁具体准则中,审计通知书属于( )。

    A.业务类准则

    B.作业类准则

    C.报告类准则

    D.管理类准则

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  • 7根据国家审计机关审计质控制制度的规定,下列各项中不屈于审计组成员工作职责的是( 〉。

    A.报告不符合同家审计准则的行为或者可能损害独立性的情形

    B.按照分工完成审计任务,获取帘计证据

    C.审查修改审计报告、审计决定书

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  • 8依据同家审计机关审计质控制制度,“组织审计项目归杓T作”这一工作职责的负责人是( )。

    A.审计组组长

    B.审计组主审

    C.审计机关业务部门

    D.审计机关负责人

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  • 9现行的中同内部审计准则体系采用四位数编码进行分类编号。四位数中,百位数代表( )。

    A.准则在某一层次中的类别

    B.准则的批号

    C.准则的层次

    D.某具体准则在该类中的排序

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  • 10下列各项中,符合审计职业道德要求的是( )。

    A.A注册会计师已连续年作为项目合伙人负责审计甲上市公司财务报表

    B.审计人员根据被审计单位的意愿形成审计意见

    C.内部审汁人员不得进行缺少证据支持的判断

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