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审计管理工作评价原则上每年进行(    )。

发布时间:2024-07-13

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

试卷相关题目

  • 1内部控制审计应当以(    )评估为基础,根据风险发生的可能性和对组织单个或者整体控制目标造成的影响程度,确定审计的范围和重点。

    A.价值

    B.总体

    C.内控

    D.风险

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  • 2审计抽样选取的样本应当有(    ),具有与审计总体相似的特征。

    A.可靠性

    B.总体性

    C.代表性

    D.重要性

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  • 3各单位应当重视并支持审计工作,保障审计机构拥有履行职责所必需的权限,对与审计事项有关的单位、部门、个人进行(  )和调查,并取得相关证明材料。

    A.逼问

    B.访谈

    C.访问

    D.询问

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  • 4各单位应当按照规定建立健全审计部、审计中心(    )工作机制,按照审计计划统一安排、审计项目统一实施、审计资源统一调配、审计质量统一管控、审计整改统一推进的“五统一”要求,充分发挥“上审下”体制优势作用。

    A.统一

    B.集中

    C.一体化

    D.分开

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  • 5各单位应当建立健全接受监督检查(    )机制,做好国家审计监督及上级单位审计等内外部迎审迎检配合工作,主动接受业务指导和监督,明确并落实责任,保证审计工作的正常开展。

    A.一体化

    B.数字化

    C.常态化

    D.信息化

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  • 6内审人员在审计计划阶段执行分析程序,以了解被审计事项的基本情况,确定(    )。

    A.审计问题

    B.审计重点

    C.审计风险

    D.审计结果

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  • 7审计项目完成以收到被审计单位的审计意见(    )报告为准。

    A.整改落实

    B.以前年度整改情况

    C.处理处罚

    D.自查自纠

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  • 8根据国家电网公司2020年经济责任审计指导意见,经济责任审计原则上纳入审计范围的资产量和户数一般分别不低于被审计单位的(    )

    A.80%、60%

    B.70%、50%

    C.60%、40%

    D.50%、30%

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