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2018年解放军文职招聘考试—审计学42

来源:长理培训发布时间:2018-04-21 10:57:03

 1、作为获取审计证据方法之一的监盘,就是指注册会计师现场监督被审计单位的现金、有价证券、存货、固定资产、在建工程等实物资产的实地盘点,并进行适当的抽查。()

2、执行控制测试其主要目的是为了摸清被审计单位的内部控制制度是怎样设计的,设计是否合理,以及运行是否有效。

3、固有风险和控制风险的评估结果如何,注册会计师均应对各重要账户或交易类别进行实质性测试。()。

4、因为重要性水平与审计风险存在反向关系,审计风险与审计证据也存在反向关系,所以注册会计师确定的重要性水平越高,审计风险就越低,相应应当获取的审计证据就应越多。()

5、注册会计师对在审计过程中发现的内部控制制度的重大缺陷,应当以书面形式向被审计单位报告,必要时,可出具管理建议书。()

责编:陈宇芳

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