- 讲师:刘萍萍 / 谢楠
- 课时:160h
- 价格 4580 元
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5、注册会计师应当充分了解()等主要控制程序,以合理确定相关的审计程序。
A、交易授权 B、组织结构 C、独立稽核 D、职责划分
6、当难以对内部控制的有效性作出评估时,注册会计师应当()。
A、 评估控制风险水平为低水平
B、 评估控制风险水平为高水平
C、 扩大控制测试的范围
D、扩大实质性测试的范围
7、在抽取样本量相同的情况下,采用非统计抽样方法的抽样风险,下列说法错误的有()。
A、比采用统计抽样方法的抽样风险要高
B、比采用统计抽样方法的抽样风险要低
C、与采用统计抽样方法的抽样风险相同
D、一般情况下比采用统计抽样方法的抽样风险更低
8、审计人员运用的基本抽样方法是随机抽样法,通常使用的随机抽样方法有()。
A、随机数表 B、属性抽取 C、系统选取 D、分层法
责编:陈宇芳
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