- 讲师:刘萍萍 / 谢楠
- 课时:160h
- 价格 4580 元
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1.(1)应当执行的审计程序包括:1)询问保险箱开启的内部管理制度,如在何种情况下可开启?需有几人同时在场?应当做出哪些记录?保险箱内所保管物品一般为什么物品?是否建立了详细的书面记录?等;2)注意观察保管条件,是否确能保证物品的安全、完整?3)审查开启记录,是否均做出完整、详细的记录?4)审查所保管物品的书面记录,验证其增减变动是否已做出详细记录?5)认真清点所保管物品的数量,并做出详细记录,对于有价证券,还应记录其数量、面值、编号、户名、发行单位等;6)编制盘点表,并请相关人员签名、盖章;6)核对保险箱内的实存物品是否与书面记录一致?
(2)应当补充执行程序:1)审查开启记录,是否有1月4日开启的记录,并验证其开启记录是否符合相关规定;2)是否有财务经理所称的文件?那份文件现在何处?3)当前所保管的证券与1月4日之前证券的是否相同?若不符,应进一步查明其原因。
2.应当实施的审计程序包括:
(1)审查相关的贷款合同,查明合同规定的贷款条件;
(2)审查管理当局的会议纪要,查明该贷款是否经过了最高管理当局的批准,有无批准文件?
(3)复核相关利息费用的计算及其账务处理是否合规、正确?
(4)审查贷款担保物是否安全、完整?债务与所有者权益之比是否合规?即是否遵循了贷款合同规定的条件;
(5)若当年度发放股利,则还应查明是否已获得贷款银行的同意;
(6)是否已在会计报表附注进行了充分披露。
责编:刘卓
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