- 讲师:刘萍萍 / 谢楠
- 课时:160h
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单位内部财务审计。
单位内部财务审计是指内部审计机构和审计人员为了保证企业事业单位资产的如实记录和妥善保管,确保企业事业单位财务报表所揭示的会计信息的真实性和合法性而进行的审计。它主要包括如下内容:
(1)对企业事业单位的管理方针、政策、制度进行评审;
(2)对企业事业单位的内部控制制度进行评审;
(3)对企业事业单位的计划、预算进行评审;
(4)对企业事业单位经营和管理的效率、效果进行评审;
(5)对企业事业单位各部门的工作质量进行评审;
(6)对企业事业单位的技术改造、产品开发和基本建设的效益进行评审;
(7)对企业事业单位管理人员的职责进行评审;
(8)对企业事业单位的信息系统功能进行评审等。
责编:郝悦皓
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