决策规则的文档对于信息系统分析员和用户来说都是很重要的。对于表示成对的条件和结果决策,下列哪种方法更适合描述决策的逻辑?
A.伪代码
B.矩阵
C.流程图
D.清算表
试卷相关题目
- 1审计人员意识到某些场合下即使有关方同意采取相关更正措施,这些措施仍未真正落实。内部审计师将:
A.决定必要后续工作的程度
B.由管理当局决定何时采取后续审计,因为归根底这一情形属于管理当局的责任
C.只有在管理当局请求内部审计人员的帮助时方可采取后续审计工作
D.编制后续审计报告,载明发现的情况及其对经营业务的重要性
开始考试点击查看答案 - 2分支机构经理认为内部审计为高级管理履行监督职能,内审人员应如何是他们改变这种认识并说明自身合作性的一面?
A.进一步强调控制职能
B.提高审计技术
C.加强调查性项目的保密性,减少畏惧心理
D.更多提请被审计人的关注
开始考试点击查看答案 - 3到目前为止,内部审计是对业务主管提交报告。由于公司的这些重大变化,产生了关于是否需要改变报告关系的讨论。那么,内部审计最佳的报告关系是
A.行政和业务均对总裁负责
B.行政上对总裁负责,业务上对董事会负责
C.行政上对财务总监负责,业务上对总裁负责
D.行政上和业务上的均对业务主管负责
开始考试点击查看答案 - 4根据上述变化,假定审计资源不变,内部审计人员应如何更好的服务于公司?(本题正确答案可能不止一个)
A.在系统开发上增加审计时间
B.在分支机构上增加审计时间
C.在集权化的功能上增加审计时间
D.像以前一样分配审计时间
开始考试点击查看答案 - 5内部审计人员通常建议正式制度应采用书面形式,但公司有一些因素要求减少书面制度,例如:
A.高度分工
B.强的组织文化
C.巨大的控制跨度
D.严格的统一指挥
开始考试点击查看答案 - 6为获取应收账款函证,审计师最有可能应用通用审计软件来:
A.测试计算的结果
B.确定单个账目的准确性
C.选择并打印需要函证的账目
D.比较从其他审计程序得来的数据
开始考试点击查看答案 - 7未经授权许可访问系统不会对下列哪个方面产生负面影响?
A.关键表格的准确性
B.审计线索的可靠性
C.开发人员访问生产系统的机会
D.对存取控制记录的定期审计来
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