内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序适于:
A.决定系统是否符合已建立的管理目标
B.证明系统符合国际审计要求
C.决定系统在产生准确信息方面,是否可以信赖
D.获得对测试系统有效性所必要的了解
试卷相关题目
- 1以下哪一类组织会产生命令的一致性问题(unity-of-command problem),除非在不同的项目职能的经理之间经常进行相互理解的交流:
A.直线职能制组织
B.战略业务单位
C.中央集权化组织
D.矩阵式组织
开始考试点击查看答案 - 2以下哪一项最恰当地描述了压力与工作表现的关系:
A.曲线关系。
B.正比关系。
C.反向关系。
D.压力与工作表现无联系。
开始考试点击查看答案 - 3内部审计师想要确认四个部门间女性经理与男性经理比例的显著性差异。他考虑了卡方检验(chi-square test),与t检验(t-test)相比,卡方检验的首要优点是:
A.有容易获得的软件支持
B.可以同时检测相关性与置信区间
C.卡方检验可以对名义值实施
D.是参数化的因此是较强的检验
开始考试点击查看答案 - 4公司管理层要求内部审计部门协助,就是否执行新的自动系统及支持软件应由公司研制、购买还是租赁这两个问题进行决策。决策需要评估一系列可选方案,从而产生不同的结果。公司评估不同方案的最佳工具是:
A.比率分析
B.损益表
C.排队论
D.决策树
开始考试点击查看答案 - 5公司的总审计师试图使整个公司的审计程序标准化,审计人员在不同的地点工作。总审计师想通过某机制鼓励从其他部门引进审计人员,促进不同的观点,接受标准化带来的变化。为达到总审计师的目标最有效的决策程序是:
A.决策制定模型
B.群体决策
C.权变方法
D.程序化决策
开始考试点击查看答案 - 6作为风险分析的一部分。内部审计师打算利用某工厂过去30个月的销售额预测下个月销售的增长率。在过去的9个月里,该组织发生了影响销售的显著变化。最适合的分析工具是:
A.简单移动平均
B.指数平滑法
C.排队理论
D.线性回归分析
开始考试点击查看答案 - 7收货部门为已经订货但尚未到货的订单,保存订单档案。这种控制的目的是保证:
A.以一种及时的方式将货物发送到合适的部门
B.只有经批准的货物才能得到接受
C.收货时精确地计数
D.收货后货物不会遗失
开始考试点击查看答案 - 8下面哪项控制有助于防止对供应商的过度支付?
A.进行支付时,对辅助性文件进行审查并予以取消
B.要求支票签字员直接将支票邮寄给供应商
C.审查每项支出的账户分配
D.从供应商处订货之前,对采购订单进行审定
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