位置:首页 > 题库频道 > 其它分类 > 财经类其它 > 国际内审师国际内审师内审计作用2012年内审师考试《内审计作用》模拟试题(二)

内部审计师的下列哪项行为违反IIA的《道德规范》。

发布时间:2024-07-06

A.出席由被审计方对所有员工提供的教育项目。

B.从被审计方那里收受飞机票。

C.在获知公司经营处于低迷之前,将股票处理掉。

D.在审计意见中,披露同审计领域相关的所有重大事实。

试卷相关题目

  • 1以下哪项公司差旅政策最不可能产生成本效益?

    A.追踪贷放金额,以确定已取消的机票预定情况。

    B.于旅馆、航空公司和租车公司谈判公司协议。

    C.选择最便宜的可行航空差旅方案,但不考虑出差总时间和总距离。

    D.在可能的情况下,在旅游淡季时前往位于旅游区的地方出差。

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  • 2审计部门的年度审计计划应该主要依据以下哪项内容

    A.按照时间对所选择的审计业务进行轮流审计;

    B.公司目前的重点风险和风险水平;

    C.管理层对内部审计业务的态度;

    D.与外部审计师的审计计划进行协调。

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  • 3某大公司的内部审计部门制定了下一年的工作计划和预算,工作计划限于以下类别:按时间顺序排列的所有审计项目、人员配置、详细的费用预算、以及每项审计的开始时间。对这一工作计划的主要不足,以下叙述正确的是:

    A.没有考虑管理当局对特定项目的审计要求

    B.忽视了可带来经营利益的机会

    C.没有涉及衡量标准和完成任务的预定日期

    D.忽视了完成审计工作所要求的知识、技能和纪律。

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  • 4以下( )项活动代表购并后制造业公司的最大风险,因此最应该进行审计

    A.预付款资金的合并;

    B.采购职能的合并;

    C.法律职能的合并;

    D.营销职能的合并。

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  • 5下列对内部审计中使用的“风险评价”一词的陈述不正确的是:

    A.风险评价是将被审计活动中发现的风险的预期水平用金额表示的一种判断过程。通过它,首席审计执行官可以选取能导致审计节约额最大的被审计单位。

    B.首席审计执行官应将各种渠道的信息用于风险评价过程,包括与董事会、管理当局、外部审计人员的讨论,审查法规,分析财务/经营数据。

    C.风险评估是一个评价并汇总有关可能对组织不利的条件和/或事件的职业判断,并为形成内部审计日程安排提供手段的系统过程。

    D.作为审计或初步调查的结果,首席审计执行官可以随时修正被审计单位的估计风险水平,并对工作日程表进行适当调整。

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  • 6评估职能领域的风险时,应考虑的因素包括:(1)交易量(2)系统完整性程度(3)上次业务距今时间(4)管理层的重大轮换(5)处于风险中的资产价值(6)每次业务交易的平均价值(7)上次业务的结果对风险重要性作出最佳界定的因素是:

    A.(1)至(6);

    B.(2)、(4)和(7);

    C.(1)、(5)和(6);

    D.(3)、(5)和(6)。

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  • 7为了提高审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是:

    A.主要关注经营目标和经营活动的外部审计工作。

    B.按照IIA的道德规范实施的外部审计工作。

    C.与内部审计师配合实施的外部审计工作。

    D.在内部审计之后实施的外部审计工作。

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  • 8首席执行官想要知道采购职能部门是否恰当地实现其支出以便“在正确的时间以正确的数量采购了正确的原料”,以下哪项业务类型关注这项要求:

    A.经营审计与采购职能有关;

    B.财务审计与采购部门有关;

    C.合规性审计与采购职能有关;

    D.全面审计业务与制造业经营有关。

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  • 9内部审计师近期接到一个来自于营销部门经理提供的周末免费使用海滨度假的提议。目前内部审计活动不会对营销部门实施审计,而且也不在计划安排中。内部审计师:

    A.应该拒绝这个提议,并向恰当的领导报告

    B.可以接受这个提议,由于没有开展或计划对营销部门的业务

    C.可以接受这个提议,由于这个提议的价值是非实质性的

    D.如果得到了适当的领导批准,就可以接受这个提议

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  • 10某审计师调查了与公司福利制度有关的活动:1)从保险商那里获得并维护总付款记录带。2)处理员工变化数据。3)将工资单扣除数据与福利制度对帐。4)向保险商支付费用。5)确定为单独享有医疗保险的员工配偶支付医疗费用是否符合公司福利计划。要确定员工福利计划的扣减是否在工资支票中得到了恰当的反映,审计师应该审计以上哪些活动?

    A.1和4

    B.1和3

    C.2和5

    D.3和4

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