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下列可审计活动中,代表了合并后生产型公司的最大风险,因此最应该进行审计的是:

发布时间:2024-07-06

A.预付款资金的合并情况

B.采购职责的合并情况

C.法律职责的合并情况

D.市场职责的合并情况

试卷相关题目

  • 1假设舞弊者向内部审计师承认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:

    A.要求舞弊者在内部审计师制作的供认书上签字并将其存入审计工作底稿,向高级管理当局详细报告,请示下一步的行动。

    B.不在工作底稿中进行记录,因为它是主观的、敏感的,而且可能会成为法律证据,但要向管理当局详细报告,由他们请求法律顾问来对供认制作文件。

    C.向管理当局口头报告该供认,并建议他们将其报告给执法机关,因为涉嫌犯罪,但不必制成文件记录。

    D.告知舞弊者他们的权利,将他们的供认制成磁带并向执法机关报告犯罪。

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  • 2以下哪一项最有可能被认为是舞弊的征兆?

    A.管理人员在不友好地被更换之后又复职

    B.财务主管的频繁更换

    C.向新市场的迅速扩张

    D.政府对机构的纳税申报的审计

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  • 3根据专业实务框架,内部审计活动的独立性通过以下哪项来获得?

    A.人员配备和监督

    B.持续的专业发展和应有的职业审慎

    C.人际关系和沟通

    D.机构状况和客观性

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  • 4以下哪些项目是内部审计师协会《职业道德规范》所允许的?

    A.根据法庭传唤,内部审计师出庭披露可能对本机构不利的机密的、与审计相关的信息。

    B.内部审计师运用与审计相关的信息决定购买雇主公司发行的股票。

    C.内部审计师接受某雇员的一份礼物,因为审计师在最近一份审计报告中称赞过该雇员。

    D.内部审计师未向董事会的审计委员会报告有关非法行为的重大发现,因为管理当局已经表示要解决这些问题。

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  • 5某报纸的头版报道某国际性非盈利机构的总经理一直为私人目的而花费该机构的资金。基于正在对该机构进行审计,某内部审计师有足够证据证明文章中的报道。该报社的一位记者想证实此事而采访他。这位内部审计师最适当的反应是:

    A.和盘托出,因为内部审计师讲的是与总经理个人有关的事,与该机构无关。

    B.将这一要求交由审计委员会或董事会处理。

    C.提供有关资料但不标明出处,使文章不能明确指出信息的来源。

    D.以调查不全面而推托。

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  • 6被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计的内部审计师是供应商会计部主任的哥哥,此时该审计师应当:

    A.接受该指派,但避免在现场工作中与会计部主任接触。

    B.接受该指派,但应在审计报告中披露这一关系。

    C.将潜在的利益冲突通知供应商。

    D.将潜在的利益冲突通知首席审计执行官。

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  • 7在审计计划阶段,内部审计师应设计审计目标和程序来评估与被审计的活动相关的风险,此处风险的定义是:

    A.账户余额或交易类别以及相关的认定包含可能对财务报表有重大影响的误报的风险。

    B.事件或行为对被审计的经济活动产生不利影响的概率。

    C.没有遵守组织政策、计划和程序或没有遵循相关法律法规。

    D.未完成经营活动的既定目标。

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  • 8某经理建议将一套控制危险材料在不同工地之间运输的控制系统和检查清单扩展到用于材料在同一工地内的移动。由于工地内现场主管在这方面通常没有发生问题,因而不支持这一做法。这种状况意味着:

    A.只有一个控制强点

    B.只有一个控制弱点

    C.有一个控制强点和一个控制弱点

    D.既没有控制强点也没有控制弱点

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  • 9某大型零售公司新上任的首席审计执行官对审计活动中对商店广泛使用符合性测试表示质疑,他声称这个方法不符合重要性原则。下列陈述中哪一条是对这位首席审计执行官的说法最合理的反应?I、重要性不仅与每一商店的规模大小有关,也与影响整个组织的控制结构有关。II、根据定义,任何偏离规定控制程序的情形都是重要的。III、确保公司控制结构中重要的金额都受到检查的唯一方法是全面审计所有商店。

    A.只有I

    B.只有III

    C.只有I和II

    D.I、II和III都对

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  • 10内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序,那么应向管理当局提出的最好的建议是:

    A.取消内设的访问控制

    B.考虑使用访问控制软件

    C.考虑使用实用软件

    D.将内设访问控制的使用扩展到新的应用程序中

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