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下列冇关审计程序不可 预见性的说法中,正确的冇( )。

发布时间:2021-11-07

A.项目合伙人需要安排项目组成员有效地实施具冇不可预见性的审计程序,但 同吋要避免使被审计单位处于困难境地

B.采取不同的审计抽样方法,使当期抽 取的测试样本与以前有所不同,可以增 加屮计程序的不可预见性

C.为了避免既定思维对审计方案的限制, 以及审计效果的人为干涉,可以增加审 计程序的不可预见性

D.在存货监盘程序中,注册会计师到术 事先通知被审计单位的盘点现场进行监 盘,可以增加审计程序的不可预见性

试卷相关题目

  • 1下列有关审计程序不可 预见性的说法中,正确的有( )。

    A.注册会计师应当在选杼拟实施的进一 步审计程序时融入更多的不可预见的因 素来应对财务报表层次的重大错报风险

    B.注册会计师需要量化审计程序的不可 预见性程度

    C.注册会计师耑要与被审计单位事先沟 通要求实施具冇不可预见性的审计程序, 但不能告知其具体内容

    D.对菜些未测试过的低于设定的重要性 水平或风险较小的账户余额和认定实施 实质性程序可以提高审计程序的不可预 见性

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  • 2下列各项措施中,通常 能够应对财务报表层次重大错报风险的 有( )。

    A.利用专家的工作

    B.向项目组强调保持职业怀疑的必耍性

    C.提供更多的督导

    D.指派更柯经验或具有特殊技能的审计 人员

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  • 3下列关于重大错报风险 的说法中,正确的有( )。

    A.评估重大错报风险贯穿于整个审计过 程的始终

    B.如存在仅通过实质性程序无法应对的 重大错报风险,注册会计师应当了解并 测试相关控制

    C.特别风险属于认定层次的重大错报 风险

    D.如果实施进一步审计程序获取的审计 证据,与之前作出风险评估所获取的审 计证据不一致,注册会计师应当修正风 险评估结果

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  • 4下列各项中,注册会计 师在判断特别风险时不需要考虑的 是( )。

    A.风险是否涉及重大的关联方交易

    B.风险是否属于舞弊风险

    C.控制对相关风险的抵销效果

    D.风险是否涉及异常或超出正常经营过 程的重大交易

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  • 5下列有关特別风险的说 法中,正确的有( )。

    A.注册会计师在判断重大错报风险是否 为特别风险时,应当考虑交易的复杂程度

    B.注册会计师应当将管理层凌驾于控制 之上的风险评估为特别风险

    C.注册会计师应当了解并测试与特别风 险相关的控制

    D.如果管理层未能实施控制以恰当应对特别风险,注册会计师应当就此类事项 与治理层沟通

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  • 6下列关于总体审计方案 的说法中,正确的有( )。

    A.总休审计方案属丁•总体应对措施

    B.当评估的财务报表层次重大错报风险 屈于高风险水平时,拟实施进一步审计 程序的总体方案往往史倾向于实质性方案

    C.评佔的财务报表层次重大错报风险对 拟实施进一步审计程序的总体审计方案 具有影响

    D.注册会计师针对财务报表层次重大错 报风险采取的总体应对措施对拟实施进 一步审计程序的总体屯方案具有重大 影响

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  • 7下列关于进一步审计程 庁的总体审计方案的说法中,正确的 是( )。

    A.认定层次的重大错报风险不影响进一步审计程序的总体审计方案的选择

    B.注册会计师出于成本效益的考虑,应 当采用综合性方案设计进一步帘计程序

    C.如采认为控制测试很可能不符合成本 效益原则,注册会计师可能认为仅实施 实质性程序就是恰当的,此时适合采用 实质性方案

    D.采川综合性方案,注册会计师可以不 对所有大类別的交易、账户余额和披 露设计和实施

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  • 8下列有关注册会计师实 施进一步审计程序的说法中,错误的 是( )。

    A.确定进一步审计程序的性质时,首先 需要考虑认定层次重大错报风险的评估 结果

    B.风险的重要性越高,越需要精心设计 有针对性的进一步审计程序

    C.审计程序的范围随着重大错报风险的 增加而缩小

    D.只冇审计程序本身与特定风险相关 时,扩大审计程序的范围才是苻效的

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  • 9下列各项审计程序中, 注册会计师在实施控制测试和实质性程 序时均可以采用的有( )。

    A.分析程序

    B.询问

    C.重新计算

    D.检査

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  • 10下列各项审计程序中, 不适合在控制测试中使用的是( )。

    A.重新执行

    B.询问

    C.观察

    D.穿行测试

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