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无论注册会计师所审核的内部控制是特定日期的,还是特定期问的,其所发表的审核意见类型无非是无保留意见、保留意见、否定意见、无法表示意见中的一种。(    )

发布时间:2020-11-13

A.正确

B.错误

试卷相关题目

  • 1评价内部控制设计的合理性时,注册会计师应当关注内部控制整体能否实现控制目标,特别是要关注特定内部控制。(    )

    A.正确

    B.错误

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  • 2按照执业道德的要求,若注册会计师对某单位的会计报表进行了审计,则不应接受该单位的盈利预测审核业务,否则将会影响其执行业务的独立性。(    )

    A.正确

    B.错误

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  • 3注册会计师如认为被审核盈利预测所依据的基本假设明显不切实际,应当明确告知被审核单位予以纠正,被审核单位坚持不改的,应发表否定意见。(    )

    A.正确

    B.错误

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  • 4盈利预测的审核应当由具有较丰富经验的注册会计师来执行,并由更具有经验的注册会计师来复核。(    )

    A.正确

    B.错误

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  • 5在盈利预测审核中,合理编制并充分披露盈利预测是被审核单位的责任。(    )

    A.正确

    B.错误

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  • 6在注册会计师出具保留意见、否定意见的内部控制审核报告时,应当审核报告的范围段之后另设说明段。(    )

    A.正确

    B.错误

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  • 7基建工程预算、结算、决算审核的基本程序是:签订审核业务约定书、制定审核计划、实施审核、审核报告。(    )

    A.正确

    B.错误

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  • 8注册会计师不论是选用统计抽样还是非统计抽样,只要运用得当,都能获取充分、适当的审计证据。(    )

    A.正确

    B.错误

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  • 9:属于:审计过程和方法统计抽样是以概率论和数理统计为理论基础的现代抽样方法,因此,采用统计抽样能选取更加适当的样本。(    )

    A.正确

    B.错误

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  • 10审计风险是随着审计抽样技术产生而产生的。(    )

    A.正确

    B.错误

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