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2019年银行招聘信息——徽商银行总行审计部社会招聘

来源:长理培训发布时间:2019-06-27 18:58:17

 职位名称:

  总行审计部

  公告内容:

  因工作需要,现面向社会选聘总行审计部专业人员。

  招聘部门:总行审计部

  用工性质:合同制员工

  工作地点:芜湖、铜陵、蚌埠

  岗位一: 审计第二分部 运营内控现场审计岗

  工作地点:芜湖

  任职条件:

  1. 年龄35周岁及以下,全日制硕士研究生及以上学历,硕士及以上学位,从事银行或审计类工作满三年;会计、审计、金融、法律、统计、信息科技等相关专业;

  2. 2年以上会计、财务、运营、社会审计等工作经验,具有银行网点主管工作经验或银行财务工作经验者优先;

  3. 具有一定的风险识别和文字表达能力,熟练使用办公软件;

  4. 工作认真踏实,责任心强,身体健康,无违法违纪等不良记录;

  5. 具备CPACIA、法律职业资格及会计师证书者优先;

  6. 芜湖本地户籍;

  岗位职责:

  1. 现场审计:根据审计方案要求,实施现场审计;收集审计证据,制作审计底稿;分析审计发现,有针对性地提出审计建议;

  2. 整改追踪:督促审计事项的整改落实,进行后续追踪,促进提高整改效果;

  3. 非现场审计分析与核查:根据要求进行日常分析和特定项目审前非现场分析,对非现场疑点进行相关核查;

  4. 管理及能力提升:做好审计文档资料和电子信息归档工作等内部管理工作,持续学习与培训;

  5. 其他相关的工作。

  岗位二: 审计第三分部 运营内控现场审计岗

  工作地点:铜陵

  任职条件:

  1. 年龄35周岁及以下,全日制硕士研究生及以上学历,硕士及以上学位,从事银行或审计类工作满三年;会计、审计、金融、法律、统计、信息科技等相关专业;

  2. 2年以上会计、财务、运营、社会审计等工作经验,具有银行网点主管工作经验或银行财务工作经验者优先;

  3. 具有一定的风险识别和文字表达能力,熟练使用办公软件;

  4. 工作认真踏实,责任心强,身体健康,无违法违纪等不良记录;

  5. 具备CPACIA、法律职业资格及会计师证书者优先;

  6. 铜陵本地户籍;

  岗位职责:

  1. 现场审计:根据审计方案要求,实施现场审计;收集审计证据,制作审计底稿;分析审计发现,有针对性地提出审计建议;

  2. 整改追踪:督促审计事项的整改落实,进行后续追踪,促进提高整改效果;

  3. 非现场审计分析与核查:根据要求进行日常分析和特定项目审前非现场分析,对非现场疑点进行相关核查;

  4. 管理及能力提升:做好审计文档资料和电子信息归档工作等内部管理工作,持续学习与培训;

  5. 其他相关的工作。

  岗位三: 审计第三分部 资产负债业务现场审计岗

  工作地点:铜陵

  任职条件:

  1. 年龄35周岁及以下,全日制硕士研究生及以上学历,硕士及以上学位,从事银行或审计类工作满三年;会计、审计、金融、法律、统计、信息科技等相关专业;

  2. 2年以上公司信贷、金融市场、资产管理、风险管理或会计、审计等工作经验,从事资金及同业等工作者优先;

  3. 具有一定的风险识别和文字表达能力,熟练使用办公软件;

  4. 工作认真踏实,责任心强,身体健康,无违法违纪等不良记录;

  5. 具备CPACIA、法律职业资格及会计师证书者优先;

  6. 铜陵本地户籍;

  岗位职责:

  1. 现场审计:根据审计方案要求,实施现场审计;收集审计证据,制作审计底稿;分析审计发现,有针对性地提出审计建议;

  2. 整改追踪:督促审计事项的整改落实,进行后续追踪,促进提高整改效果;

  3. 非现场审计分析与核查:根据要求进行日常分析和特定项目审前非现场分析,对非现场疑点进行相关核查;

  4. 管理及能力提升:做好审计文档资料和电子信息归档工作等内部管理工作,持续学习与培训;

  5. 其他相关的工作。

  岗位四: 审计第四分部 运营内控现场审计岗

  工作地点:蚌埠

  任职条件:

  1. 年龄35周岁及以下,全日制硕士研究生及以上学历,硕士及以上学位,从事银行或审计类工作满三年;会计、审计、金融、法律、统计、信息科技等相关专业;

  2. 2年以上会计、财务、运营、社会审计等工作经验,具有银行网点主管工作经验或银行财务工作经验者优先;

  3. 具有一定的风险识别和文字表达能力,熟练使用办公软件;

  4. 工作认真踏实,责任心强,身体健康,无违法违纪等不良记录;

  5. 具备CPACIA、法律职业资格及会计师证书者优先;

  6. 蚌埠本地户籍;

  岗位职责:

  1. 现场审计:根据审计方案要求,实施现场审计;收集审计证据,制作审计底稿;分析审计发现,有针对性地提出审计建议;

  2. 整改追踪:督促审计事项的整改落实,进行后续追踪,促进提高整改效果;

  3. 非现场审计分析与核查:根据要求进行日常分析和特定项目审前非现场分析,对非现场疑点进行相关核查;

  4. 管理及能力提升:做好审计文档资料和电子信息归档工作等内部管理工作,持续学习与培训;

  5. 其他相关的工作。

责编:杨丽梅

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