- 讲师:刘萍萍 / 谢楠
- 课时:160h
- 价格 4580 元
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第一部分第十二章 审计管理
一、单项选择题
1、审计组为了完成审计项目任务,从送达审计通知书到处理审计报告全部过程的工作安排是:
A、审计项目计划
B、审计方案
C、审计工作方案
D、审计实施方案
2、专职或专门的检查小组对正在进行的审计活动或已经结束的审计活动中的重要问题进行有目的的或例行的检查和评价是:
A、全面质量控制法
B、分层次分阶段质量控制法
C、关键点质量控制法
D、质量检查控制法
3、下列因素导致的审计风险是被审计单位内部造成的不可控风险的是:
A、审计机构对审计工作的管理
B、被审计单位内部控制健全程度
C、审计方法的选用
D、国家经济形势的变化
4、下列各项中,不属于审计风险控制方法的是:
A、提高审计人员的业务水平
B、参照执行审计准则
C、保持审计的独立性
D、聘请法律顾问
5、下列有关审计风险的表述,正确的是:
A、审计风险仅存在于审计活动的计划和证据收集阶段
B、固有风险和检查风险合并称为被审计单位的重大错报风险
C、审计风险是客观存在的,但具有潜在性
D、审计风险可以控制,并且能完全消除
6、下列各项中,不应归入项目审计档案的是:
A、审计通知书
B、审计实施方案
C、审计工作底稿
D、审计人员个人信息
7、下列说法中不属于审计质量管理的意义的是:
A、为国家宏观经济管理提供可靠的信息
B、降低审计风险
C、提高审计监督的权威性
D、有利于落实审计工作责任制
8、审计人员因作出错误审计结论和表达错误审计意见,从而导致审计组织和审计人员承担法律责任和相应经济损失的可能性被称为:
A、固有风险
B、控制风险
C、抽样风险
D、审计风险
责编:黄秋
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