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2019年初级审计师考试《理论与实务》备考习题7

来源:长理培训发布时间:2018-11-10 15:52:00

   一、单项选择题

 
  1、确定内部控制测试的抽查范围时,可选择的方法是:
 
  A、实地观察法
 
  B、证据检查法
 
  C、经验估计法
 
  D、重复执行法
 
  2、对内部控制的健全性和有效性进行评价是:
 
  A、审计人员的责任
 
  B、管理层的责任
 
  C、治理层的责任
 
  D、内部控制设置人员的责任
 
  3、下列各项中,属于凭证与记录控制措施的是:
 
  A、业务批准与执行相分工
 
  B、实施内部审计制度
 
  C、仓库由专人负责保管
 
  D、定期与银行进行对账
 
  4、企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略,属于内部控制要素中的:
 
  A、控制环境
 
  B、风险评估
 
  C、控制活动
 
  D、对控制的监督
 
  5、下列各项中,属于内部控制中控制环境要素的是:
 
  A、业务授权控制
 
  B、责权配置
 
  C、账实核对
 
  D、独立检查
 
  6、下列关于内部控制的说法中,不正确的是:
 
  A、审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应当保持应有的职业谨慎
 
  B、在审计风险模型中,控制风险始终大于零
 
  C、内部控制测评如果设置的好,可以代替实质性审查
 
  D、审计中总是存在一定的控制风险
 
  7、下列内部控制措施中,属于财产物资控制的是:
 
  A、计划控制
 
  B、质量控制
 
  C、材料的验收和领用制度
 
  D、会计凭证的复核制度
 
 一、单项选择题
 
  1、
 
  【正确答案】 C
 
  【答案解析】 确定内部控制测试的抽查范围时,可选择的方法有统计抽样法和经验估计法。经验估计法,即凭经验按业务活动执行的次数多少来估计应该抽查的业务量。
 
  【该题针对“内部控制测试”知识点进行考核】
 
  2、
 
  【正确答案】 A
 
  【答案解析】 审计人员的责任是对内部控制的健全性和有效性进行评价。
 
  【该题针对“对内部控制进行再评价”知识点进行考核】
 
  3、
 
  【正确答案】 D
 
  【答案解析】 业务批准与执行相分工属于业务授权控制和职责分工控制;实施内部审计制度属于独立检查;仓库由专人负责保管属于实物控制。
 
  【该题针对“控制活动”知识点进行考核】
 
  4、
 
  【正确答案】 B
 
  【答案解析】 风险评估是指企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。
 
  【该题针对“风险评估”知识点进行考核】
 
  5、
 
  【正确答案】 B
 
  【该题针对“控制环境”知识点进行考核】
 
  6、
 
  【正确答案】 C
 
  【答案解析】 内部控制测评不能代替实质性程序。
 
  【该题针对“内部控制的含义”知识点进行考核】
 
  7、
 
  【正确答案】 C
 
  【答案解析】 选项AB属于经营决策控制,选项D属于会计信息控制。
 
  【该题针对“内部控制的分类”知识点进行考核】

责编:曾珂

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